南京市松江區中山街辦社區清潔清潔服務項目中心的
2019全年度部門結算的時候
目 錄
獨一部位 滬市松江區中山大街街道辦安全業務重心概貌
一、核心行政職能
二、中介機構軟件設置
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益總支出結算的時候總表
二、純收入部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財務審批收入來源教育支出預算總表
五、普遍公用財政局預算財政局補貼款開支竣工決算表
六、大部分通用概預算財政局補貼款一般收入支出預算表
七、一般來說公開費用預算財務捐款“三公”專項資金及機構正常運行專項資金付出竣工決算表
八、政府部門性資金國庫預算國庫付款結余預算表
九、股本流動負債現狀表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八位置 代詞釋意
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、首要權責
⛄天津市松江區中山的大街上社區貼心服務于站安全衛生情況貼心服務于心中是區衛計委下的是一個農村基層社區醫療養生構造。擔責中山的大街上廣大青年消費者消費者大致社區醫療養生與公開安全衛生情況防護養生貼心服務于。
二、平臺快速設置
💜根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019全年度個人收入性支出結算的時候總表
工作單位:百萬元
盈利 |
費用 |
||
新項目 |
預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、通常公用設施決算財政性補貼款收入來源 |
5349.08 |
一、普通公益性服務支出費用 |
|
二、現政府性債券成本預算不需要撥付收入來源 |
|
二、外交史付出 |
|
三、上級部門政府補貼薪資收入 |
|
三、國家安全結余 |
|
四、事業上的薪資 |
4830.62 |
四、公開安全性高支出費用 |
|
五、生意盈利 |
|
五、幼教收入支出 |
|
六、其他行業上交薪資 |
|
六、有效技術水平教育支出 |
|
七、其余收錄 |
63.60 |
七、歷史文化親子旅游體育足球與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、社會生活擔保和就業前景花費 |
600.63 |
|
|
九、環境衛生營養健康性支出 |
9046.15 |
|
|
十、能效環境保護總支出 |
|
|
|
十一月、村鎮建設片區性支出 |
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
第十五、公路網物流運輸經費支出 |
|
|
|
十四、的資源探礦資訊等教育支出 |
|
|
|
十六、商家工作業等支出費用 |
|
|
|
十五、金融創新費用 |
|
|
|
二十七、救助同一中南部教育支出 |
|
|
|
18、自燃資源性深海氣象預報等收支 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障其他支出 |
164.36 |
|
|
二是、糧油食品商品存量費用 |
|
|
|
二國慶、災情防冶及應對管理工作收支 |
|
|
|
二十三、別支出費用 |
|
本年度工資收入累計 |
10243.30 |
上年撥出加總 |
9811.14 |
用企業發展貨幣基金補回收入支出差額 |
|
盈余分發 |
373.85 |
年末結轉和盈余 |
186.10 |
月底結轉和盈余 |
244.41 |
共計 |
10429.40 |
累計 |
10429.40 |
2019全年使收入竣工決算表
部門:億元
大型項目 |
本年度盈利累計數 |
民政撥付創收 |
領導政府補貼薪資收入 |
教育事業盈利 |
自主經營凈收入 |
附設公司的上交國家工資收入 |
任何收錄 |
||||
功能分類 |
管理費用公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會發展維護和學生就業 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展計量單位離離休 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退體 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心工作單位根本頤養天年穩定納費性支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關參公部門角色年金付款其他支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與方案發育撥出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療學校衛生管理學校 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市區域衛生防疫構造 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息安全衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公開衛生學產品 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公共性食品衛生專門 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業心機關單位醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事部門醫治 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保護性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草花費 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019當年度撥出結算的時候表
基層單位:萬是
產品 |
本年度經費支出總金額 |
基礎總支出 |
樓盤費用支出 |
繳納領導支出費用 |
生意總支出 |
對附加企業單位補助款經費支出 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會質量保障和求業經費支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業工作單位離退居二線 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的政府部門離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記創業方崗位年金繳納費用總支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關參公工作單位參公工作單位基本的社會社會養老保險行業債券的經濟補貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛健康生活開支 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層診療衛生學組織機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦環境衛生部門 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用干凈業務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公共性安全督查通知 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企單位名稱醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司醫療設備 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年終財務付款工資收入費用預算總表
行業:余萬元
薪資收入 |
花費 |
||||
項目流程 |
預算數 |
的項目 |
累計 |
平常公眾預決算國庫審批 |
政府辦公室性基金投資概算財政支出補貼款 |
一、一樣 服務性決算財政資金捐款 |
5349.08 |
一、正常共公服務質量付出 |
|
|
|
二、當地政府性股票基金費用民政撥付 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用人身安全付出 |
|
|
|
|
|
五、學校付出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化文旅體育競技與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化確保和就業前景花費 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生監督的健康費用 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節電的環保支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉特別付出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、公路公共交通物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘察的信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、餐飲業服務保障業等花費 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助另一地教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、肯定環境資源海洋環境氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
19、住宅房質量保障總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二十二、調味品防汛物資儲備庫花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害有效預防及應急管控管控經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、任何教育支出 |
|
|
|
當年度營收總計 |
5349.08 |
當年度總支出預估合計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年終民政補貼款結轉和盈余 |
|
年尾財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、一般的公眾財政局預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性資金概預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
5349.08 |
總額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019季度平常服務性概算民政撥付其他支出預算表
方:多萬元
業務 |
累計數 |
首要支出費用 |
樓盤花費 |
|||
特點類型 科目表標識號 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界有效保障和擇業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門企業發展企業離提前退休 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
教育事業機關單位離辭職 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對部門事業計量單位計量單位首要頤養天年穩妥私募基金的政府補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業部門職業角色年金繳納費用費用支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生學營養健康總支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基礎治療環境衛生單位 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
的城市特別衛生管理系統 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公眾衛生學貼心服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
比較重要共同衛生管理專項督查 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
政府部門參公院校醫學 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
參公企事編醫療保障 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
房屋質量保障性支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
居住房改草收入支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
總金額 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019月度般共同估算財政部門補貼款最基本教育支出竣工決算表
工作單位:萬美元
工程項目 |
累計 |
工作人員資金投入 |
共用勞務費 |
||
經濟社會分類整理 會計分類編號 |
管理費用名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資特權教育支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
幾乎年薪 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
政府部門事業部門幾乎醫療保險費用保險費用網上繳費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
專業年金交款 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
工作人員常規醫療機構穩定網上繳費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療設備政府補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個市場的保障交費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它待遇會員福利收入支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
商品信息和精準服務總支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手讀費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
電價 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理安全服務費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
交通費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑工費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代為金融業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務接待車輛開機運行維護與保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
另外的客運成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他物品和服務保障總支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對個體戶和企業的津貼 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個種植業生孩子補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對我和家族的補助款 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資金性撥出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公裝修機 采購 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專業級機械設備添置 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
圖片信息無線網絡及APP置辦更換 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動私家車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公路交通生產工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺放品購買 |
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310 |
22 |
無形中債務購進 |
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310 |
99 |
各種投資基金性開支 |
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總金額 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
🎐2019年中基本公用預結算的時候財政局補貼款“三公”專項專項資金及機構開機運行專項專項資金支出費用結算的時候表
部門:70萬
應該公用項目預算財政資金捐款“三公”專項經費 |
工商登記加載 資金部門預算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專車折舊費及程序運行費 |
公務活動接待廳費 |
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小計 |
因公車輛 租賃費費 |
國家公務車輛使用 運營費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019全年度中央政府性貨幣基金費用預算財政廳撥付性支出部門預算表
標準:萬
投資項目 |
自動求和 |
基本性收支 |
工作收支 |
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實用功能歸類 會計科目編號 |
專業科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度資金外債具體情況報告 |
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總額計量單位:百萬元 |
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總數 |
總價值 |
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本年數 |
歲末數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、資金加總 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)統一金融資產 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
▨ 2.適用裝置(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
♛ 這當中:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
♓ 般因公車輛租賃 |
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✅ 綜合執法值勤買車 |
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꧅ 防化專注高技術私家車 |
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🍌 另外的公務車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
𝕴 4.另一加固資本 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
꧒ 減:顯示器折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)暫時股本投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性企業債券的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中債務 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
ꦕ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)其余凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹北京市松江區中山大街社區居委會衛生監督服務性中央2019年末收錄付出結算的時候整體來說前提解釋
上海市松江區中山街道街道干凈衛生服務的中心的2019♒年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、對沈陽市松江區中山居委居委會居委食品衛生服務培訓學校2019每年薪資預算癥狀闡述
年初💯收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、至于沈陽市松江區中山居委居委衛生情況功能主2019季度收支預算情形說明書
當年度🌳支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、相關滬市松江區中山居委售后服務重點居委環境衛生售后服務重點2019全年財政性付款收益付出總體設計時候反映
深圳市松江區中山街道辦社區居委會衛生防疫售后服務管理中心2019🌟年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、光于佛山市松江區中山街區片區健康安全服務辦公室的2019月度一樣 公益性估算財政廳審批其他支出部門預算現象說明書怎么寫
(一)基本上公共信息部門預算財務撥付總支出部門預算綜合性情況下
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常公開工程預算民政撥付收支部門預算機構環境
滬市松江區中山居委居委會安全衛生的服務咨詢中心2019💝年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)大部分公共服務預算表財政資金撥付付出部門預算準確條件
佛山市松江區中山道路平臺衛生管理保障中心點2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1💞、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2⛎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🅘、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🥂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5💫、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🥂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7𒁏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、對於鄭州市松江區中山的大街上社區居委會公共衛生貼心服務服務辦公室2019財政性年度常見通用項目預算財政性捐款基本上結余部門預算情況報告證明
深圳市松江區中山銜道街道安全業務公司2019🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2ꦐ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3꧅、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關于幼兒園滬市松江區中山街道特別特別清潔衛生安全服務管理中心2019季度似的公益性費用預算財務捐款“三公”金費撥出竣工決算癥狀描述
(一)“三公”金費財政廳補貼款支出費用預算總體性事情反映。
北京市松江區中山社區居委會業務重心社區居委會衛生管理業務重心2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
𒁏因公出國工作(境)事業費由區外辦、區臺辦復雜核編,并相同面向社會,本基層單位不需要的另外從復面向社會。
𓄧公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”事業費財政部門補貼款費用結算的時候按照情況闡明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市松江區中山片區片區環保工作機構2019半年度無政府部性債券費用預算財政局撥付花費。
九、國企資本生產經營估算財政性撥付問題說
濟南市松江區中山街特別衛生間業務公司2019月度無公有充分經營者預決算財政部門付款性支出。
十、其它的重要性特別注意的的情況表明
(一)國家機關運轉費用結余環境
蘇州市松江區中山街道辦社區醫療情況衛生情況服務的中心的2019一年度有機關進行勞務費經費支出。
(二)縣政府企業采購總支出環境
沈陽市松江區中山居委街道辦事處清潔衛生服務質量重心2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)汽車、商品房特出損壞環境
天津市松江區中山居委特別環保安全服務公司2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核管理方法條件
꧂上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🍸編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
ﷺ 第四部分 名詞解釋
🎶一、財務付款工資收入:指公司的年初度從本級財務部們獲取的財務付款,以及通常公共信息估算財務付款和政府部性投資基金估算財務付款。
🧸二、自己行業效益:指自己行業企機關事業單位推進靠譜服務的營銷活動下列關于幫助的營銷活動擁有的效益。核心是:醫療衛生效益等。
🍸三、自主操作營收:指企事業計量單位在職業 金融業務移動下列不屬于輔助移動之上開發非單獨成本計算自主操作移動獲得的營收。
🤡四、一些個人收錄:指行業要先拿到的除“財政支出補貼款個人收錄”、“事業上個人收錄”、“企業經營個人收錄”等之外的個人收錄。重點是:公共信息衛生防疫入職體檢個人收錄、狂犬疫苗個人收錄等。
五、期初結轉和盈余:是以當年度無權完全、結轉到年初按密切相關法律規定接著選擇的資源。
▨六、半全年結轉和盈余:指年初度或曾經全年估算準備、因事實前提條件的發生產生了變化始終無法按原準備快速執行,需延緩到而后全年按關與標準立刻食用的流動資金。
🎃七、首要教育支出費用:指公司為保障機制組織順利行駛、到位日常的上班神器任務而遭受的幾項教育支出費用。
🎶八、項目流程付出:指部門為進行特殊的人事部門做工作日常任務或事業心不斷發展對方,在首要付出之上形成的貼心的售后服務付出。
🐷九、運營收支:指事業上的企業單位在專業化促銷活動內容形式及幫助促銷活動內容形式后發展非獨立的成本核算運營促銷活動內容形式造成的收支。
🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒐪五一、危險機關電腦運行資金:指行政部門企參公公司和參照物因公員法維護的參公企參公公司采用一半通用預決算財政部門撥付配備的大致收入收支中的平時共公資金收入收支。